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以前小規(guī)模納稅人季度45萬以下,做賬都是貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但現(xiàn)在小規(guī)模免稅該怎么做賬

84784954| 提問時(shí)間:2022 05/23 18:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,現(xiàn)在小規(guī)模免稅 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022 05/23 18:16
84784954
2022 05/23 18:17
以前沒有免稅之前我就是這么做的,現(xiàn)在開票系統(tǒng)里面下載下來的數(shù)據(jù)銷售稅額顯示的是0 ,還是要這么做嗎】
鄒老師
2022 05/23 18:20
你好,稅額顯示的是0 ,那分錄就是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
84784954
2022 05/23 18:23
不用提稅是嗎
鄒老師
2022 05/23 18:24
你好,稅額顯示的是0 ,這種情況收入分錄不需要體現(xiàn)增值稅?
84784954
2022 05/23 18:28
好的,謝謝
鄒老師
2022 05/23 18:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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