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老師好!去年我們公司的勞務發(fā)票現(xiàn)在匯算清繳了對方公司給我開過來普票,那他這個普票應該怎么開?是開免稅,還是開1%的普票呢老師!這個有要求嗎?

84784975| 提問時間:2022 05/23 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果對方是小規(guī)模,四月份之后開免稅的。
2022 05/23 16:55
84784975
2022 05/23 16:57
1.是小規(guī)模老師,就是即使是去年的業(yè)務,4.1號以后也是要開免稅的是嗎?2. 如果收到他們開過來的票還是3%的普票怎么辦?
郭老師
2022 05/23 17:07
好,第一個如果之前沒有做收入的可以的,第二個不可以。
84784975
2022 05/23 17:09
1.老師,你說的去年沒有做收入的,是指我們單位還是他們開票單位???我們單位就是去年的我暫估入賬了,他們開票單位就肯定沒做收入。2.5月份收到他們開過來的3%普票是不是要退他們重開?
郭老師
2022 05/23 17:10
好,我說的是銷售方讓銷售方自己判斷,如果沒有開發(fā)票的話,現(xiàn)在就是開也開免稅的。
郭老師
2022 05/23 17:10
普通發(fā)票現(xiàn)在不可以開,3%的退回去重新開。
84784975
2022 05/23 17:12
老師銷售方肯定沒有做收入,因為也是我代的賬,這個我清楚,所以即使是去年業(yè)務,現(xiàn)在開勞務費給我也是開免稅對吧!
郭老師
2022 05/23 17:13
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
84784975
2022 05/23 17:13
謝謝老師
郭老師
2022 05/23 17:15
不用客氣,工作愉快
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