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老師,我公司有個留退稅,不想辦退稅,稅務(wù)讓我更正報表,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表,調(diào)整哪個月的?

84785029| 提問時間:2022 05/23 16:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是增值稅嗎
2022 05/23 16:22
84785029
2022 05/23 16:31
是的,老師
bamboo老師
2022 05/23 16:36
稅務(wù)還允許后期轉(zhuǎn)出抵扣嗎 還是就這樣以后不用了?
84785029
2022 05/23 16:37
我沒問,應(yīng)該怎么問他
bamboo老師
2022 05/23 16:39
可以問下稅管老師 可以不可以填未開票收入申報 后期有銷項了 把未開票紅沖 再抵減銷項
84785029
2022 05/23 16:42
好的老師,那如果可以我就調(diào)整4月份的報表嗎?
bamboo老師
2022 05/23 16:42
調(diào)整4月份的報表 可以的
84785029
2022 05/23 16:43
增值稅及附加稅申報表是吧
bamboo老師
2022 05/23 16:43
是的?增值稅及附加稅申報表
84785029
2022 05/23 16:44
如果后期我要沖減,還要和稅務(wù)報備嗎?
bamboo老師
2022 05/23 16:45
如果稅務(wù)允許的話 不需要的
84785029
2022 05/23 16:45
好的老師
bamboo老師
2022 05/23 16:45
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785029
2022 05/23 16:56
老師,稅務(wù)說可以,我在那操作更報表
bamboo老師
2022 05/23 16:59
那您在電子稅務(wù)局更正申報表啊
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