問題已解決

老師,我想問問增值稅這個進銷項的問題,每年都是進項借方余額,銷項貸方余額嗎?年末或者月末需要怎么操作?

84785017| 提問時間:2022 05/22 11:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要按月做銷項稅額,進項稅額的結轉處理
2022 05/22 11:58
84785017
2022 05/22 12:00
老師能發(fā)我一下分錄怎么寫嗎
鄒老師
2022 05/22 12:01
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
84785017
2022 05/22 12:11
嗯嗯,老師我每期都沒結轉增值稅
鄒老師
2022 05/22 12:11
你好,那就需要補做結轉處理才是的?
84785017
2022 05/22 12:13
我每期都是這么做的 ?借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 我少一步這個。
84785017
2022 05/22 12:54
老師,我有點暈了,,您能幫我看看問題出在哪里了嗎
鄒老師
2022 05/22 13:31
如果是銷項稅額大于進項稅額(需要同時做這兩筆分錄) 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~