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匯算清繳里面的企業(yè)所得稅彌補虧損損益表的數(shù)據(jù)都是自己動生成的,但我好奇這些數(shù)據(jù)是怎么來的,是和我每年年報利潤表的數(shù)據(jù)一樣呢,還是和每年匯算清繳后最終的利潤一樣的呢

84785034| 提問時間:2022 05/21 18:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,這個是每年的匯算清繳應納稅所得額額
2022 05/21 18:15
84785034
2022 05/21 18:22
怎么可能,應納稅所得額怎么可能是負數(shù)呢
冉老師
2022 05/21 18:24
是的,有可能的,就是負數(shù)本期不交稅,未來彌補虧損 這個是應納稅所得額,不是應納稅額的
84785034
2022 05/21 18:28
那我21年暫估了10萬費用,使得利潤剛好為負,21年匯算清繳前到了20萬發(fā)票,但是我沒有做任何的賬務處理,也沒有去紅沖21年的暫估,匯算清繳也沒有調增調減,匯算清繳時填 的利潤是暫估10萬后的利潤,,然后我可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估,然后22年到的那些發(fā)票在22年對應月份正常做賬,這種操作方法對嗎,會不會有什么不妥的地方,對21年企業(yè)所得稅彌補虧損損益表的數(shù)據(jù)和22年的這個數(shù)據(jù)會不會有什么影響呢
冉老師
2022 05/22 09:15
可以直接在22年紅沖21年的10萬暫估,然后22年到的那些發(fā)票在22年對應月份正常做賬,這種操作方法 這個是可以的
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