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老師好:所得稅匯算清繳A100000表,應(yīng)納稅額計(jì)算如圖: 31實(shí)際應(yīng)納所得稅額(是應(yīng)納稅所得額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減后計(jì)算出來的數(shù)嗎)

84784999| 提問時(shí)間:2022 05/21 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,不是的,這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來的
2022 05/21 10:31
84784999
2022 05/21 10:38
第32減:本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額(是1-4季度實(shí)際繳納的稅嗎?還是納稅調(diào)增前的利潤計(jì)算的稅額)
郭老師
2022 05/21 10:43
31實(shí)際應(yīng)納所得稅額(是應(yīng)納稅所得額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減后計(jì)算出來的數(shù)嗎) 這個(gè)31欄不是的 它是根據(jù)利潤總額加調(diào)增減調(diào)減)*25%-減免稅額算出來的 32欄是季度1-4季度預(yù)繳的
84784999
2022 05/21 10:49
第33欄就是企業(yè)匯算清繳后31-32應(yīng)補(bǔ)的稅款?
郭老師
2022 05/21 10:54
你好,對的是的是這么做。
84784999
2022 05/21 12:32
老師:32欄,對應(yīng)金額就是賬里應(yīng)該記載的應(yīng)交所得稅嗎?, 31-32的差額 是匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)提的所得稅額,分錄借:所得稅費(fèi)用 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
郭老師
2022 05/21 12:50
32欄,對應(yīng)金額就是賬里應(yīng)該記載的應(yīng)交所得稅嗎 是實(shí)際支付給稅務(wù)局的 所屬期21年的 31-32跨年借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784999
2022 05/21 13:46
老師:現(xiàn)在31實(shí)際應(yīng)納所得稅額3332339.76元,32欄累計(jì)預(yù)繳3326467.75元(根據(jù)利潤總額計(jì)算數(shù)假如全部預(yù)繳)。31-32差額5872.01元(這5872.01我就要做補(bǔ)提的分錄對嗎?), 現(xiàn)在是這個(gè)情況,我沒做補(bǔ)提5872.01的分錄。31欄的金額已經(jīng)等賬里的應(yīng)交稅費(fèi)的金額,是不是21年應(yīng)交所得稅調(diào)整過,或者是計(jì)提錯(cuò)數(shù)了。
郭老師
2022 05/21 14:12
是的 是的 已經(jīng)繳納過的 計(jì)提就不清楚了 不知道你賬務(wù)處理
84784999
2022 05/21 15:06
謝謝老師耐心指導(dǎo),我小白剛接手,之前會(huì)計(jì)離職了,我核對一下所得稅填報(bào)。 我表達(dá)的也不太清晰。
郭老師
2022 05/21 15:07
你看一下你實(shí)際繳納的和你賬上的應(yīng)交稅費(fèi)是不是一樣的?
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