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別人**我公司做項(xiàng)目,工程價100萬 對方提供工程施工中的各類成本票80萬,我方收取2個點(diǎn)的管理費(fèi),利潤轉(zhuǎn)給**方,**方開票過來,如何做賬務(wù)處理

84785024| 提問時間:2022 05/20 16:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022 05/20 16:15
84785024
2022 05/20 16:27
我的意思是工程完工了 別人掛我公司做的項(xiàng)目 我要把利潤轉(zhuǎn)給**我公司的人 我怎么做賬
樸老師
2022 05/20 16:36
這個需要他給你開發(fā)票你給他打款 你做工程施工
84785024
2022 05/20 16:39
是這樣嗎? 借? 應(yīng)付賬款? 貸? 主營業(yè)務(wù)收入,? 然后 借? 應(yīng)付賬款? 貸? 銀行存款, 這樣轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 05/20 16:46
他給你開發(fā)票呀 你做成本才對
84785024
2022 05/20 16:52
意思就是我在結(jié)轉(zhuǎn)工程成本時就一起結(jié)轉(zhuǎn)是吧
84785024
2022 05/20 16:55
我可以通過發(fā)工人工資的方式發(fā)給對方是吧
樸老師
2022 05/20 17:04
同學(xué)你好、 嗯 這個可以的
84785024
2022 05/20 17:05
好的 謝謝
樸老師
2022 05/20 17:11
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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