問題已解決

老師現(xiàn)在新政策分錄是 借:應(yīng)收賬款—-5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—5000 不用填應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了吧那老師季度結(jié)轉(zhuǎn)的時候免稅的普票增值稅又是怎么做分錄嗎

84784971| 提問時間:2022 05/19 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,小規(guī)模的話開免稅的稅率,直接做這個就可以的,不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 05/19 16:02
84784971
2022 05/19 16:47
那季度結(jié)轉(zhuǎn)時呢怎么做嗎
郭老師
2022 05/19 16:50
你好不需要再結(jié)轉(zhuǎn)啦,沒有應(yīng)交稅費(fèi)。
84784971
2022 05/19 16:52
普票免稅的部分金額稅錢不需要處理任何分錄了對吧,有就直接計(jì)提企業(yè)所得稅就好了
郭老師
2022 05/19 16:53
對的是的是這么做。
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