問題已解決

老師,問個問題。充話費的時候會計分錄是 借:預(yù)付賬款200 貸:銀行存款200 每個月實際發(fā)生的話費60元 會計分錄 借:管理費用60 貸:預(yù)付賬款60

84784980| 提問時間:2022 05/19 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,前提是這個是你單位辦公用的嗎?如果是福利費的話,他需要通過應(yīng)付職工薪酬。
2022 05/19 12:30
84784980
2022 05/19 12:30
充話費的時候是開不了發(fā)票的,開的發(fā)票是每個月實際發(fā)生的費用,也不是按充話費的金額開的
84784980
2022 05/19 12:32
嗯嗯,單位辦公用的 名稱公司
84784980
2022 05/19 12:36
那開的票是個人的名字,但實際是單位用的呢,要怎么處理
郭老師
2022 05/19 12:38
你好,充話費不管是有沒有發(fā)票,你都可以做到預(yù)付賬款,你實際消費了才能作費用
郭老師
2022 05/19 12:38
那也得做到福利費里面的。
84784980
2022 05/19 12:41
好謝謝,就是開的票個人的 也是可以處理對嗎?
郭老師
2022 05/19 12:42
你好,對的是的,是這么做的。
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