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請問21年沖銷20年暫估收入,如何做分錄

84785013| 提問時間:2022 05/19 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是在匯算清繳之前借應收賬款負數(shù) 貸利潤分配未分配利潤負數(shù), 應交稅費應交增值稅銷項負數(shù)。
2022 05/19 10:04
郭老師
2022 05/19 10:04
如果你的成本多做了,成本也需要紅沖借利潤分配未分配利潤,負數(shù) 借庫存商品
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