問題已解決
老師,Uk,4月份的發(fā)票,第二,3聯(lián)收回來了,第一聯(lián)會計已經(jīng)做賬了。顯示,對方未抵扣,怎么開紅字發(fā)票呢?是專票,當時還開清單了。我不知道具體的操作步驟,麻煩老師,告訴我。
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速問速答你好,也就是這個發(fā)票購買方已經(jīng)認證了是嗎?那你的發(fā)票不用收回來的,讓購買房給你開紅色信息表,然后你們開紅字發(fā)票就可以
購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2022 05/18 19:10
84785003
2022 05/18 19:21
老師,購買方?jīng)]有抵扣,我怎么開紅字發(fā)票,我不知道具體操作我這是4月份專票,還有清單,紅沖也要紅沖清單嗎?
郭老師
2022 05/18 19:24
不用開清單的,開其中的幾個產(chǎn)品,然后你把金額湊一下,湊成發(fā)票的就可以的,你們自己看紅字信息表,開紅字信息表的時候選擇銷售方申請。
上面的操作流程也可以的,只不過是你選擇銷售方申請,然后下一步根據(jù)上面的提示。
84785003
2022 05/18 19:27
老師,怎么會這樣啊
郭老師
2022 05/18 19:27
紅字信息表查詢里面你找一下是不是開過一次了。
郭老師
2022 05/18 19:28
或者是之前的籃子金額、稅額分別是多少?
84785003
2022 05/18 19:28
就是這個發(fā)票不會紅沖
84785003
2022 05/18 19:29
是的開過一次了,下一步怎么操作不會,要放另一張發(fā)票嗎
郭老師
2022 05/18 19:30
你把這個第二次開的這個刪除,之前已經(jīng)開過了,你看一下審核通過了沒有。
84785003
2022 05/18 19:34
還要等審核通過嗎?通過了再放一張新的發(fā)票,開負數(shù)是嗎?
84785003
2022 05/18 19:39
在哪里刪除啊,第二次記錄呢?
郭老師
2022 05/18 19:41
你好對的是的
你看一下紅字信息表查詢有嗎?沒有的話有個維護。
84785003
2022 05/18 19:49
好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/18 19:53
不用客氣
工作愉快
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