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請問老師,比如4月 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 要繳納增值稅2萬,5月現(xiàn)在不繳納,6月申報(bào)的時(shí)候可以用5月的進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣2萬去抵減嗎

84785030| 提問時(shí)間:2022 05/18 16:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好;? ?1.? ? 6月申報(bào)的話? ? 你到時(shí)之前假如有? 留底的進(jìn)項(xiàng)稅金額可以抵減的;? ?但是不能用5月的進(jìn)項(xiàng)稅哈; 正常你4月銷項(xiàng)稅用4月的 進(jìn)項(xiàng)稅 和 4月之前的發(fā)票日期來抵減的? ??
2022 05/18 16:03
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