問(wèn)題已解決

同一集團(tuán)下2子公司吸收合并,子公司之間的往來(lái)賬怎么處理?謝謝

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/18 14:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好, 以同一控制下的吸收合并為例,其賬務(wù)處理如下: 借:資產(chǎn)(被合并方賬面價(jià)值) 借:資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià))(不足沖減部分沖減盈余公積和未分配利潤(rùn)) 貸:負(fù)債(被合并方賬面價(jià)值) 貸:資產(chǎn)(合并方非現(xiàn)金資產(chǎn)賬面價(jià)值) 貸:銀行存款 貸:股本 貸:資本公積(資本溢價(jià)或股本溢價(jià)) 提示:合并方向被合并方原股東支付對(duì)價(jià),取得的是被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債,上述分錄中不會(huì)涉及被合并方的所有者權(quán)益。
2022 05/18 14:48
易 老師
2022 05/18 14:48
滿(mǎn)意的話(huà),有空給五星好評(píng):,( 我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)
84785006
2022 05/18 16:10
2個(gè)公司有往來(lái),合并時(shí)怎么處理?
84785006
2022 05/18 16:13
不可能合并的時(shí)候還掛有a欠b,b欠a吧?這個(gè)賬該怎么做?
易 老師
2022 05/18 16:18
做抵消分錄一樣,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款沖平
84785006
2022 05/18 16:20
2邊都要做這樣的分錄?在合并后做這筆分錄?
易 老師
2022 05/18 16:25
是的沒(méi)錯(cuò),一般是這樣的2邊都要做這樣的分錄
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