問題已解決

老師,建筑工程企業(yè),暫估時:借主營業(yè)務成本,貸在途物資,收回發(fā)票時: 借在途物資,貸工程物資,沖銷時:借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸工程物資 負數(shù) 這樣做法有問題嗎

84784981| 提問時間:2022 05/18 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你應該做一個借在途物資貸應付帳款
2022 05/18 10:20
郭老師
2022 05/18 10:21
要不你暫估的時候,你的在途物資是一個負數(shù)。
84784981
2022 05/18 10:36
就是還要多做一筆是嗎
郭老師
2022 05/18 10:37
對的是的,需要做一個入庫的。
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