問題已解決

我是一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在將之前購買的寫字樓賣出。含稅收入是142萬,當時購買的時候是含稅價141萬,不含稅是130萬。差差額計稅時扣除額是按照含稅價來算還是不含稅價來算呢。

84784979| 提問時間:2022 05/17 12:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!按含稅金額計算差額的
2022 05/17 12:47
84784979
2022 05/17 12:55
您的意思是扣除的時候應該是按照141萬來扣除
84784979
2022 05/17 12:56
那我需要繳納的增值稅就是(142-141)/1+5%*5%
84784979
2022 05/17 12:57
是這樣嘛
蔣飛老師
2022 05/17 13:08
你好!是的,你的理解很對
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