問題已解決

老師你好問一下公司是一個(gè)制造企業(yè)公司有兩個(gè)項(xiàng)目想分開核算之前一直沒有財(cái)務(wù)也沒有新建賬套,我這邊才來接手什么數(shù)據(jù)也沒有我這邊新建賬套如何下手呀!

84785011| 提問時(shí)間:2022 05/17 11:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你要中間重新建賬,建議你先拿個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按表上的項(xiàng)目一個(gè)個(gè)去盤點(diǎn)確認(rèn),然后最終差額部分,計(jì)入到未分配利潤上
2022 05/17 12:02
84785011
2022 05/17 12:36
我系統(tǒng)里面什么都沒有。也不是專業(yè)得財(cái)務(wù)關(guān)鍵里面也有財(cái)務(wù)系統(tǒng)。目前啟動(dòng)了銷售和采購模塊。而且之前也沒有財(cái)務(wù)給我交接。我如果需要把公司的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備盤點(diǎn)庫存商品和在產(chǎn)品嘛?
宋生老師
2022 05/17 13:23
你好!恩。是的,不管之前怎么樣,都要去盤點(diǎn)
84785011
2022 05/17 14:03
我看他們都是用的表格做賬
宋生老師
2022 05/17 14:21
你好!之前都有賬是嗎
84785011
2022 05/17 14:41
之前就有賬,有賬就好了。現(xiàn)在就是沒有,我才頭疼。
宋生老師
2022 05/17 14:42
你好!我看你上面說用表格做賬,以為與做賬
84785011
2022 05/17 19:42
相當(dāng)于那些數(shù)據(jù)都是用電子表格的形式做的,但是實(shí)際上并沒有用財(cái)務(wù)軟件。財(cái)務(wù)軟件只用了采購模塊
宋生老師
2022 05/17 21:14
你好!那你把這個(gè)表格的期末余額作為期初余額起賬就好了
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