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你好!我想咨詢下我們公司2019年外出經(jīng)營預(yù)繳的增值稅的問題,億企贏的客服人員說的可以抵減,之前外出預(yù)繳的增值稅沒有在增值稅表四里面填寫申報(bào),本期有增值稅9萬多,2019年外出經(jīng)營預(yù)繳增值稅有一百多萬,麻煩問下賬務(wù)處理如何記賬,之前預(yù)繳的時(shí)候是借:應(yīng)交增值稅—外出經(jīng)營預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 ,我現(xiàn)在用之前外出預(yù)繳的抵減本月的增值稅,要如何記賬 ,謝謝

84784951| 提問時(shí)間:2022 05/17 11:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你現(xiàn)在就是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅直接這兩個(gè)科目抵消就行。
2022 05/17 13:45
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