問題已解決

用友U813.0系統(tǒng),有一張采購增值稅專用發(fā)票,被采購已經(jīng)當成A供應商的發(fā)票參照A的入庫單做入系統(tǒng),已經(jīng)跨年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票實際是B供應商的,這種情況要怎么處理?要將A的做紅字采購專用發(fā)票么?但是沒法參照A的入庫單做紅字發(fā)票,如果參照A的訂單做紅字發(fā)票,系統(tǒng)會自動將之前已經(jīng)生成的紅字回沖單沖回么?同時系統(tǒng)會自動將已經(jīng)生成的藍字回沖單(報銷)沖回么?如果不做后面2步,材料采購科目就會出現(xiàn)貸方余額,同時系統(tǒng)還會默認A已經(jīng)取得了發(fā)票,實際A至今欠票?只是把本屬于B的發(fā)票做到了A上

84784963| 提問時間:2022 05/17 06:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!正常不會自動將之前的沖單,它不會一一對應。不過你可以試試,不行再刪掉,如果還是不行建議你問下你的軟件服務(wù)商了。
2022 05/17 10:18
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