問題已解決

老師好!6月未收到的發(fā)票這個月初給認(rèn)證了,現(xiàn)聯(lián)系銷貨方確認(rèn)錯開了,他把發(fā)票和7月開的負(fù)數(shù)發(fā)票一起寄過來。請問:認(rèn)證了的進項是需要采集的吧,申報6月份的增值稅時可否先做抵扣?負(fù)數(shù)發(fā)票收到后,到時是否也需要認(rèn) 證呢? 到時發(fā)票采集時可以把進項錄入為負(fù)數(shù)嗎? 賬目怎么記錄

84784986| 提問時間:2022 05/16 22:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
幾月份開的紅字信息表 如果是七月份的話,六月份你申報的時候可以抵扣的,在35欄里面填寫 然后七月份做進項,轉(zhuǎn)出七月份收到的籃子發(fā)票可以抵扣
2022 05/16 22:25
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