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借勞務(wù)成本271408.23 貸預(yù)付賬款150萬 貸銀行存款1214083.23 發(fā)票:2267889.9怎么做,跟實(shí)際付的271408.23不一樣

84784977| 提問時(shí)間:2022 05/16 17:02
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)票差額看扣什么費(fèi)用了知道嗎?
2022 05/16 17:04
84784977
2022 05/16 22:08
沒扣什么費(fèi)用,發(fā)票這個(gè)金額就是跟合同一樣,但具體付多少老板說按實(shí)際的來算,那付多的沒有收到發(fā)票計(jì)入什么呀
圖圖*老師
2022 05/16 22:14
合同2267889.9,付款為什么271408.23,是否為社保工資之類的,按差額開票了
84784977
2022 05/16 23:05
沒有,就是說按實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn),付多少就按多少
圖圖*老師
2022 05/17 07:53
那發(fā)票也要按結(jié)算金額開呀?你仔細(xì)再看看合同,肯定是扣了什么內(nèi)容,按這樣你沒票的部分只能視為多付款做營業(yè)外支出,且所得稅不允許扣除
84784977
2022 05/17 07:58
怎么扣,在怎么扣也應(yīng)該是付出去的比合同小呀,現(xiàn)在是金額比合同大,因?yàn)橄乳_票后面才付款的,我問了他們說合同只是暫定價(jià)款,要按實(shí)際付的為準(zhǔn),那先按合同金額開票了后面沒開的部分計(jì)入啥
圖圖*老師
2022 05/17 08:40
你看你現(xiàn)在付款已經(jīng)比發(fā)票金額多了,多出開的部分不開票,你就不能計(jì)那么多勞務(wù)成本,要沖勞務(wù)成本,多付款視為損失計(jì)入營業(yè)外支,如果多付款會(huì)退回,借銀行借方紅字勞務(wù)成本,如果差額補(bǔ)開發(fā)票,不用做處理,因?yàn)槟阋呀?jīng)全額做費(fèi)用了
84784977
2022 05/17 08:43
我還沒做費(fèi)用呀,我是想按發(fā)票做的,可銀行對(duì)不上,如果按銀行做賬,那后面多不用掛什么科目嗎全部費(fèi)用?那怎么記得發(fā)票欠著
圖圖*老師
2022 05/17 08:49
那你分錄不是借勞務(wù)成本
84784977
2022 05/17 08:50
勞務(wù)成本是發(fā)票得金額
圖圖*老師
2022 05/17 08:51
借勞務(wù)成本271408.23 貸預(yù)付賬款150萬 貸銀行存款1214083.23 發(fā)票:2267889.9怎么做,跟實(shí)際付的271408.23不一樣 看看你的問題,你的發(fā)票金額到底多少,2267889.9還是271408.23
84784977
2022 05/17 08:53
我做這個(gè)是按銀行實(shí)際付的來做的但我覺得這樣應(yīng)該不對(duì),發(fā)票實(shí)際是2267889.9
圖圖*老師
2022 05/17 08:57
那就勞務(wù)成本只能用同2267889.9,貸:銀行1214083.23,差額沖預(yù)付1053806.67,然后預(yù)付就剩下446193.33沒有沖掉,讓再賬上先余著,如果再開發(fā)票了,借:勞務(wù)成本貸預(yù)付賬款,如果不開票退款,借:銀行貸預(yù)付 成本費(fèi)用只能按發(fā)票金額記賬
84784977
2022 05/17 08:59
嗯好的謝謝老師,不過我們是跟別人租來的船舶再轉(zhuǎn)租的,這個(gè)租進(jìn)來收得發(fā)票是先掛勞務(wù)成本嗎,等租出去收到款才能轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎
圖圖*老師
2022 05/17 09:06
不客氣,可以這么處理的
84784977
2022 05/17 09:07
但為什么是計(jì)勞務(wù)成本呢我不是很明白
84784977
2022 05/17 09:08
很少用這個(gè)科目,我也不熟悉
圖圖*老師
2022 05/17 09:56
也可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
84784977
2022 05/17 10:07
有的老師是沒有收入不能計(jì)主營業(yè)務(wù)成本
圖圖*老師
2022 05/17 10:35
那你記到勞務(wù)成本也是一樣的,你們就是賺租金差價(jià)的,開進(jìn)來發(fā)票就是成本,不行你先記到待攤費(fèi)用
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