問(wèn)題已解決

老師 選項(xiàng)c 應(yīng)該怎么更正啊

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/15 22:42
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯(cuò)誤并導(dǎo)致賬簿登記錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)用藍(lán)字填制一張更正的記賬憑證。更正由于錯(cuò)誤對(duì)會(huì)計(jì)產(chǎn)生的影響。 例如:發(fā)現(xiàn)去年有一張管理費(fèi)用支出憑證的金額本應(yīng)是5600元,記賬時(shí)誤記6500元,則導(dǎo)致利潤(rùn)減少900元。此時(shí)更正分錄是: 借銀行存款(或其他科目)900 貸以前年度損益調(diào)整900 借以前年度損益調(diào)整900*0.25=225 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅225 借以前年度損益調(diào)整900-225=675 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)675
2022 05/16 06:16
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