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甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會計(jì)分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200000元,增值稅26000,款項(xiàng)尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價(jià)款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個(gè)月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價(jià)值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價(jià)款9000元。

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/15 16:51
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小雯子老師
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職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好! 借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 銷項(xiàng)稅26000 2.借原材料100000 進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸應(yīng)付賬款 3.銀行存款 貸應(yīng)收賬款226000 4.借生產(chǎn)成本20000 貸原材料 5.借應(yīng)付賬款113000 貸銀行存款 6.借銀行存款100000 貸短期借款 7.借固定資產(chǎn)300000 貸實(shí)收資本 8.借管理費(fèi)用 貸銀行存款2000 9.借庫存現(xiàn)金5000 貸銀行存款 10借固定資產(chǎn)9000 貸銀行存款9000
2022 05/15 19:22
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