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已經(jīng)沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用,還要在本年利潤記利息收入嗎?

84784976| 提問時(shí)間:2022 05/15 16:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 具體什么問題?
2022 05/15 16:35
84784976
2022 05/15 16:37
老師好!我說的是,銀行存款利息收入已經(jīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,還需不需要在本年利潤記入利息收入?
小菲老師
2022 05/15 16:37
同學(xué),你好 這個(gè)需要的
84784976
2022 05/15 16:45
就是說,本年利潤科目的財(cái)務(wù)費(fèi)用已經(jīng)用利息收入沖減了部分——抵扣了一部分,再記入利息收入是不是重復(fù)記賬呢?
小菲老師
2022 05/15 16:46
同學(xué),你好 沒有重復(fù)記賬
84784976
2022 05/15 16:47
就是說,本來財(cái)務(wù)費(fèi)用是100元,利息收入1元,現(xiàn)在記入本年利潤財(cái)務(wù)費(fèi)用99元,還需要記入利息收入1元嗎?
小菲老師
2022 05/15 16:48
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用99元,只用99元
84784976
2022 05/15 16:50
實(shí)際是100元呀,做記賬憑證時(shí)沖減了利息1元呢。
小菲老師
2022 05/15 16:51
同學(xué),你好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -1 借:銀行存款 1 借:本年利潤99 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用99
84784976
2022 05/15 16:52
我覺得,如果不沖減,記財(cái)務(wù)費(fèi)用100,利息收入1元才合理。
小菲老師
2022 05/15 16:54
同學(xué),你好 分錄你看下,是有什么問題嗎?
84784976
2022 05/15 16:55
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -1 借:銀行存款 1 老師好!上面兩個(gè)都用“借”嗎?
小菲老師
2022 05/15 16:56
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784976
2022 05/15 17:03
老師,我把我做的發(fā)給您看看: 借:銀行存款-利息0.61 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息0.61(紅字) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)702 貸:銀行存款-網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)702 借:本年利潤0 貸:本年利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用701.39
小菲老師
2022 05/15 17:05
同學(xué),你好 借:本年利潤701.39 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用701.39
84784976
2022 05/15 17:07
太復(fù)雜了,我覺得您的對(duì),但又覺得我的沒錯(cuò),請(qǐng)老師指導(dǎo)!
小菲老師
2022 05/15 17:07
同學(xué),你好 借:本年利潤0 貸:本年利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用701.39 沒有這樣子的
84784976
2022 05/15 17:09
沒有利潤呀,701.39元是費(fèi)用,為什么要借:本年利潤701.39?
小菲老師
2022 05/15 17:10
同學(xué),你好 損益結(jié)轉(zhuǎn)
84784976
2022 05/15 17:11
老師,這就叫結(jié)轉(zhuǎn)呀,當(dāng)期就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小菲老師
2022 05/15 17:12
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益是指在期末,損益類科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
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