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先收到商業(yè)承兌,后期開的發(fā)票,如何做賬

84785026| 提問時間:2022 05/15 08:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 應收票據(jù) 貸 預收賬款 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022 05/15 08:42
84785026
2022 05/15 08:43
之前做了一筆沖的應收賬款? 借應收票據(jù) 貸應收賬款? 是不是要把憑證更正
bamboo老師
2022 05/15 08:45
單位預收賬款不多的話 計入應收賬款科目也可以 不更正
84785026
2022 05/15 08:46
開的普票是不是 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入就可以了
bamboo老師
2022 05/15 08:47
請問是小規(guī)模納稅人免稅么?
84785026
2022 05/15 08:47
一月份的時候收到的承兌 我做的分錄是 借 應收票據(jù) 貸 應收賬款 這個開的發(fā)票怎么寫分錄
84785026
2022 05/15 08:48
小規(guī)模納稅人普票免稅
bamboo老師
2022 05/15 08:48
借 應收票據(jù) 貸 應收賬款 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 這樣寫分錄就好了
84785026
2022 05/15 08:49
明白了,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/15 08:50
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785026
2022 05/15 09:02
借,以前年度損益調(diào)整 貸應收賬款? ?借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整 。老師沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,是不是可以直接做 借利潤分配 貸應收賬款
bamboo老師
2022 05/15 09:02
是的?沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,是可以直接做 借利潤分配 貸應收賬款
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