問題已解決

老師,我們四月一個(gè)月沒有收入,有工資,制造費(fèi)用就是工資,折舊費(fèi),最后制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,是不是也要把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啊

84785009| 提問時(shí)間:2022 05/13 17:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好;? ? ?生產(chǎn)成本 是轉(zhuǎn)庫存商品去 ; 銷售后才轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的??
2022 05/13 18:05
84785009
2022 05/13 18:08
老師,我是職工工資,借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,還有折舊費(fèi),最后我不是要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用嗎,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,最后生成成本不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎
84785009
2022 05/13 18:08
四月封控了一個(gè)月,沒有收入,但是折舊費(fèi),工資還有啊
meizi老師
2022 05/13 18:13
?你好;? ? ? ?你們不涉及生產(chǎn)業(yè)務(wù)嗎? ?
84785009
2022 05/13 18:20
老師,這個(gè)月也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在上海這邊,停產(chǎn)了
meizi老師
2022 05/13 18:36
?你好 ;? 那你就同期有收入沒有 ;? ?你有收入才轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去哈;? 不然就得轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 去; 不然怕你收入和成本不配比?
84785009
2022 05/13 19:16
老師,那是不是我可以把這個(gè)工資,折舊費(fèi)先放到生產(chǎn)成本里,不結(jié)賬到主營業(yè)務(wù)成本,等以后有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)也可以對吧
meizi老師
2022 05/13 19:49
?你好;? ? ?是的。 可以這樣處理的。這樣才合理一些的?
84785009
2022 05/13 19:53
好的,就是生成成本暫時(shí)可以有余額對吧
meizi老師
2022 05/13 20:07
你好; 是的。 借方有余額掛著的??
84785009
2022 05/13 20:26
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 05/13 20:52
不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價(jià)??
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