問題已解決

1.彌補(bǔ)以前年度虧損 在預(yù)交時(shí)就得填表?還是匯算清繳時(shí)填寫 2.安置殘疾人工資、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除預(yù)交填?還是匯算清繳時(shí)填?多扣那部分進(jìn)入費(fèi)用會計(jì)費(fèi)用用不用變 還是只有所得稅調(diào)整分錄

84785027| 提問時(shí)間:2022 05/13 15:54
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
原則上季度預(yù)繳所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,但由于各地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表對彌補(bǔ)以前年度虧損有限制,很多地區(qū)是要等到匯算清繳時(shí)填寫。你做季度預(yù)繳時(shí),看下預(yù)繳申報(bào)表的第8行這一欄是否為灰色,是灰色則無法填寫,不是則可以手動填寫(有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)會自動彈出數(shù)據(jù))
2022 05/13 16:06
84785027
2022 05/13 16:16
第二個(gè)問題呢
樸老師
2022 05/13 16:23
根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策問題的通知》(財(cái)稅〔2009〕70號)規(guī)定: 一、企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照支付給殘疾職工工資的100%加計(jì)扣除。 企業(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),允許據(jù)實(shí)計(jì)算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)和匯算清繳時(shí),再依照本條第一款的規(guī)定計(jì)算加計(jì)扣除。 二、殘疾人員的范圍適用《中華人民共和國殘疾人保障法》的有關(guān)規(guī)定。 三、企業(yè)享受安置殘疾職工工資100%加計(jì)扣除應(yīng)同時(shí)具備如下條件: (一)依法與安置的每位殘疾人簽訂了1年以上(含1年)的勞動合同或服務(wù)協(xié)議,并且安置的每位殘疾人在企業(yè)實(shí)際上崗工作。 (二)為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)。 (三)定期通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向安置的每位殘疾人實(shí)際支付了不低于企業(yè)所在區(qū)縣適用的經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資。 (四)具備安置殘疾人上崗工作的基本設(shè)施。 企業(yè)在滿足上述規(guī)定的條件后,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布修訂后的<企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第23號)規(guī)定:自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。企業(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),允許據(jù)實(shí)計(jì)算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)和匯算清繳時(shí),再依規(guī)定計(jì)算加計(jì)扣除。 在匯算清繳時(shí),直接在《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中第29行“ (四)安置殘疾人員所支付的工資加計(jì)扣除”填寫。
84785027
2022 05/13 16:58
打比方工資3500 匯算清繳時(shí)第29行加計(jì)扣除金額就是3500?
樸老師
2022 05/13 17:03
同學(xué)你好 對的 這個(gè)是3500
84785027
2022 05/13 17:07
1.會計(jì)分錄費(fèi)用不用調(diào) 稅額有變化調(diào)所得稅? 2.調(diào)的所得稅分錄做在那年?
樸老師
2022 05/13 17:07
同學(xué)你好 對的 是不用調(diào) 2.在今年
84785027
2022 05/13 17:17
去年的 調(diào)整的所得稅在今年?
84785027
2022 05/13 17:18
費(fèi)用不用調(diào)只調(diào)所得稅?
樸老師
2022 05/13 17:20
同學(xué)你好 調(diào)整所得稅年度申報(bào)表就可以
樸老師
2022 05/13 17:20
同學(xué)你好 你可以在今年做分錄
84785027
2022 05/13 17:22
調(diào)整所得稅年度申報(bào)表就可以 什么意思
樸老師
2022 05/13 17:33
同學(xué)你好 就是所得稅調(diào)整
84785027
2022 05/13 18:29
就是說費(fèi)用類的調(diào)整 分錄不用改 填調(diào)整表就行 最后的所得稅變化 需要做分錄 這樣理解對?
樸老師
2022 05/13 18:35
對的 是這樣理解的
84785027
2022 05/13 18:36
也就是說加計(jì)扣除是針對報(bào)表而言 不是對會計(jì)分錄 對?
樸老師
2022 05/13 18:37
同學(xué)你好 對 是調(diào)增 不是加計(jì)扣除
84785027
2022 05/13 18:39
加計(jì)扣除也是對報(bào)表而言吧 調(diào)整費(fèi)用也是對報(bào)表而言 是?
樸老師
2022 05/13 18:41
對的 都是對報(bào)表來說的
84785027
2022 05/13 19:07
那調(diào)增的這部分 我應(yīng)該怎么處理我也不用交稅 調(diào)整完稅款是0 是不是分錄的稅款我得減下來
樸老師
2022 05/13 19:13
不用 只要納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增就可以 分錄不用做
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