問題已解決

老師,就是我們這邊在用金蝶,然后出納那邊把付款傳送過來后,我這邊審核做賬嘛,就是有個(gè)問題,我把所有付款單匯總生成憑證后,憑證上只有一個(gè)日期,其實(shí)這些付款單的日期不一樣,我想要的是不同日期的付款單生成一張憑證,現(xiàn)在全部到一張憑證上了怎么辦

84784972| 提問時(shí)間:2022 05/13 14:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不影響,你可以用不同時(shí)期的原始憑證生成一張記賬憑證,這個(gè)是可以的,沒問題的呀,不用把日期全部一一對(duì)應(yīng)。
2022 05/13 15:28
84784972
2022 05/13 15:44
不能把相同時(shí)期的付款單一起生成憑證嗎?
陳詩晗老師
2022 05/13 15:44
不是把相同日期的生成一張,你在你匯總生成一張記賬憑證,是同類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在某一個(gè)時(shí)間段的,可以這樣子處理。
84784972
2022 05/13 16:21
老師,就是供應(yīng)商發(fā)票開多了,又不退回了,怎么做賬呢
陳詩晗老師
2022 05/13 16:21
你按照實(shí)際金額入賬,多的部分你不入賬。
84784972
2022 05/13 16:22
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦?
84784972
2022 05/13 16:23
本來合同金額100,現(xiàn)在他開票120,我入庫暫估是按100扣除稅后的金額入庫,現(xiàn)在它多開了發(fā)票,我怎么處理唉
陳詩晗老師
2022 05/13 16:29
就實(shí)際只有100,但是他開了120,你就按照100確認(rèn)成本費(fèi)用和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~