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科目余額表里,應(yīng)收賬款貸方 怎么調(diào)整

84784999| 提問時間:2022 05/12 19:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好; 應(yīng)付賬款貸方是負(fù)數(shù); 你計(jì)入預(yù)付賬款 欄次去; 但是你調(diào)整后 看是否影響兩邊平衡
2022 05/12 19:20
84784999
2022 05/12 19:22
這個是很久的賬了,他們說都付清了,為啥還掛了貸方,以后也沒有來往了,這種怎么做平
易 老師
2022 05/12 19:35
借:利潤分配-未分配潤,貸:應(yīng)付賬款
84784999
2022 05/12 19:36
這樣未分配利潤增加了,那么現(xiàn)在未分配利潤都100多萬了,怎么消化呢?
易 老師
2022 05/12 19:38
同學(xué)您好,這個是減少的呢
84784999
2022 05/12 19:39
如果未分配利潤有100多萬,怎么消化呢?
易 老師
2022 05/12 19:43
有錢了就分紅 。也可以彌補(bǔ)以后年度的損失虧損。
84784999
2022 05/12 19:45
分紅老板不愿意出個稅,虧損怎么彌補(bǔ),還有其他方法嗎?
易 老師
2022 05/12 19:46
一般就這些。沒有其他處理辦法了,
84784999
2022 05/12 19:47
虧損怎么彌補(bǔ),分錄怎么做
易 老師
2022 05/12 19:48
借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤
易 老師
2022 05/12 19:49
借:利潤分配未分配利潤 貸:本年利潤,
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