問題已解決

老師,你好,我們?nèi)ツ?月新開的酒店,當(dāng)時老板用自己的錢支付了前期費(fèi)用,這些錢沒有進(jìn)公戶,所以我前期賬都是做了借:長期待攤費(fèi)用貸:實(shí)收資本?,F(xiàn)在我公司借了銀行的錢,我可以做借:實(shí)收資本貸銀行存款,給老板還錢嗎

84785035| 提問時間:2022 05/12 15:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ??借:長期待攤費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款 ;然后再做 :借其他應(yīng)付款貸? 實(shí)收資本? ?; 實(shí)收資本不能去還款哦;? ?你這個是抽逃資金; 要遭罰款的? ??
2022 05/12 15:46
84785035
2022 05/12 16:12
我是前面100萬做的實(shí)收資本,后面做的是,借,長期待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,這樣的話是不是就可以用借款還了
meizi老師
2022 05/12 16:19
?你好;? ? ? ? ? ? 可以的。 那你就不應(yīng)該去做實(shí)收資本科目? ??
84785035
2022 05/12 16:25
那我前期做了實(shí)收資本100萬怎么辦,實(shí)收資本里面錢有80萬,其他都做的長期待攤費(fèi)用,后面固定資產(chǎn)做的其他應(yīng)付款,我這個該怎么調(diào)
meizi老師
2022 05/12 16:32
?你好; 那你就去紅沖了。 實(shí)收資本科目 。然后去? ? 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款 ;去還款? ?
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