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老師您好,我單位是負(fù)責(zé)政府出資建設(shè)項目的事業(yè)單位,項目建設(shè)預(yù)算執(zhí)行中,會計核算分錄為:借:在建工程 貸:財政撥款收入 ??⒐を炇諏徲嫼螅D(zhuǎn)為固定資產(chǎn),需要移交給使用單位(比如建設(shè)一所學(xué)校移交給教體局),請問有工程決算報告了需要財務(wù)決算嗎?還有移交給教體局的會計分錄怎么做呢?

84784969| 提問時間:2022 05/12 11:01
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
需要的工程結(jié)算報告和財務(wù)結(jié)算,他是兩回事
2022 05/12 18:07
陳詩晗老師
2022 05/12 18:07
那你這邊已經(jīng)建好了,為什么會移交給其他地方呢?你沒有使用權(quán)嗎?
84784969
2022 05/12 23:08
是這樣的,單位是負(fù)責(zé)政府出資建設(shè)項目的單位,作為發(fā)包方業(yè)主,資金來源是市財政部門預(yù)算,進(jìn)度款由我單位支付,建設(shè)項目主要包括學(xué)校、醫(yī)院、道路、公園等,竣工后移交給使用部門,所以賬務(wù)也需要移交。移交怎么處理憑證呢?
陳詩晗老師
2022 05/12 23:10
那你收到錢你之前怎么做賬的
84784969
2022 05/12 23:14
我單位是零余額賬戶,工程款是財政撥款收入—財政直接支付 ,年初財政部門預(yù)算只是指標(biāo),只有支出的時候,貸方記財政撥款收入 。所有支出是財政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)里,提交支付中心審核支付,然后財政局發(fā)送到代理銀行。
84784969
2022 05/12 23:14
沒有銀行存款
陳詩晗老師
2022 05/12 23:18
借,累積盈余 貸,固定資產(chǎn) 移繳時候
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