問(wèn)題已解決

老師,您好,我們公司是先扣繳個(gè)稅,下月再?gòu)墓べY里扣,結(jié)果我們繳納了個(gè)稅,員工離職,沒(méi)有工資了,應(yīng)交個(gè)人所得稅科目就有了借方300,現(xiàn)在這個(gè)借方300應(yīng)該怎么平賬? 本來(lái)是繳納時(shí): 借:應(yīng)交個(gè)人所得稅——300 貸:銀行存款300 發(fā)工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)300 銀行存款1000

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/11 11:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
現(xiàn)在是可以做以下分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出—300 貸:銀行存款300
2022 05/11 11:34
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