問題已解決
老師,今年的政策,留抵稅額可以退,我好像沒申請,可這個月申報增值稅,發(fā)現(xiàn)表中自動留抵稅額做進項轉(zhuǎn)出1145.77,這個我要怎么做分錄呢?
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速問速答借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為:
借:銀行存款
? ? ? 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022 05/11 11:22
84784975
2022 05/11 11:33
嗯這個留抵稅額是已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值里面了,本來只有1584金額不大,這個是就可以抵完的,我好像沒有點申請退稅,怎么這個月就自動退稅轉(zhuǎn)出了,那就是只做一筆分錄,借銀行,貸未交增值,這樣就可以了,對吧
劉艷紅老師
2022 05/11 11:35
是的,是的,就是你這樣直接轉(zhuǎn)出就可以了
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