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勞務(wù)公司6%稅率的銷售額,為什么報(bào)稅時(shí)要填附表三,提示含稅銷售額填在免稅銷售額那里,勞務(wù)公司是免稅的?

84785041| 提問時(shí)間:2022 05/11 10:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
只要開了服務(wù)類的發(fā)票,必須填寫附表三第一列價(jià)稅合計(jì) 不免稅
2022 05/11 10:34
郭老師
2022 05/11 10:34
你們單位是勞務(wù)派遣公司的嗎?
84785041
2022 05/11 10:38
是的,哦,那報(bào)表上附表三第一列顯示免稅銷售額,那老師填這個(gè)附表三是有啥作用么,這個(gè)表不是叫扣除項(xiàng)目么
郭老師
2022 05/11 10:39
你好,差額交稅的填寫后面的扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,差額交稅的是根據(jù)收入減去成本按這個(gè)來交增值稅的,他不是免稅的。
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