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21年賬上有20年度的費用并且計入了以前年度損益調整 那么我現(xiàn)在對21年進行所得稅匯算清繳的時候需要調整或者調減嗎

84784969| 提問時間:2022 05/11 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
二零年你已經(jīng)抵扣了所得稅,需要調整的。
2022 05/11 09:40
84784969
2022 05/11 09:46
分錄如何寫?
郭老師
2022 05/11 09:47
你好,調整的賬務處理不需要做的 你在二一年應該借以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤貸,銀行存款
84784969
2022 05/11 09:48
20年沒有抵扣企業(yè)所得稅
84784969
2022 05/11 09:48
還需要調整嗎
郭老師
2022 05/11 09:53
你好不需要調整的,那你的分錄應該是借管理費用貸,銀行存款等。
84784969
2022 05/11 10:03
20年的發(fā)票可以直接計入21的當期損益嗎?不是應該計入以前年度損益調整嗎?
郭老師
2022 05/11 10:05
你好,正規(guī)的應該用以前年度損益調整的 但是你用以前年度損益調整,你在二零年匯算清交的時候應該包含這個金額,應該去需要去調減的,
郭老師
2022 05/11 10:05
你們不是沒有調減嗎?
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