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老師資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有余額對(duì)嗎?應(yīng)該是正數(shù)還是0 為什么我看去年的報(bào)表他們資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額是0

84785009| 提問時(shí)間:2022 05/10 17:41
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好,一般會(huì)有余額,但是如果當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放工資則可能沒有
2022 05/10 17:42
84785009
2022 05/10 17:46
老師匯算清繳表里的應(yīng)付職工薪酬我是按照管理費(fèi)用-工資那個(gè)數(shù)填還是應(yīng)付職工薪酬貸方填
胡芳芳老師
2022 05/10 17:48
按照應(yīng)付職工薪酬的貸方
84785009
2022 05/10 17:50
職工福利費(fèi)支出是填管理費(fèi)用-福利費(fèi)這個(gè)數(shù)嗎?
胡芳芳老師
2022 05/10 17:57
同學(xué)你好,一般來說是的
84785009
2022 05/10 18:37
老師匯算清繳 應(yīng)付職工薪酬賬載金額和實(shí)發(fā)金額必須一致嗎?我們當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放 所以借方和貸方金額不等
胡芳芳老師
2022 05/10 18:53
可以不一致,但是要定期清理
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