問(wèn)題已解決

之前支付了一個(gè)驗(yàn)廠費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。現(xiàn)在給了一張發(fā)票,怎么做賬呀?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 16:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以把前面的的作廢,再用這張發(fā)票做一個(gè)分錄就可以了
2022 05/10 16:24
84785019
2022 05/10 16:32
但是之前的費(fèi)用是8500但是發(fā)票只有2500
劉艷紅老師
2022 05/10 16:34
先按8500來(lái)做,到年底匯算調(diào)增6000就可以了
84785019
2022 05/10 16:47
什么是年底匯算調(diào)增
84785019
2022 05/10 16:49
這8500是轉(zhuǎn)了兩個(gè)人的,一個(gè)6000一個(gè)2500,2500的就剛好符合票的金額
劉艷紅老師
2022 05/10 16:53
一張6000的沒(méi)發(fā)票,你可以先入賬,年底匯算清繳調(diào)下賬交稅就可以了,因?yàn)橐衅辈趴梢缘侄惖?/div>
84785019
2022 05/10 16:54
普票的哦
劉艷紅老師
2022 05/10 16:59
普票也是可以的,先做賬沒(méi)事的,到年底企業(yè)所得稅不是要匯算清繳嗎,你調(diào)下就可以了
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