問(wèn)題已解決

匯算清繳后,公司彌補(bǔ)以前年度虧損還在虧損狀態(tài)下,如果納稅調(diào)整增加后,導(dǎo)致賬上的本年利潤(rùn)和稅務(wù)局的本年利潤(rùn)有出入了,要怎么調(diào)整

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/10 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的是什么原因納稅調(diào)增?
2022 05/10 15:12
84784973
2022 05/10 15:13
老師,比如招待費(fèi),還有一些不能抵扣的費(fèi)用
郭老師
2022 05/10 15:19
一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn),可以不一致。
84784973
2022 05/10 15:22
老師,你意思是,紅圈的和我賬上未分配利潤(rùn)金額差了調(diào)整金額,不用在賬上修改嗎
郭老師
2022 05/10 15:24
是的是的,是這么理解的。
84784973
2022 05/10 15:28
老師,那比如我本該是20年度12月份的租金沒(méi)有計(jì)提,放在21年,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,那在做21年匯算清繳時(shí)要修改嗎
郭老師
2022 05/10 15:30
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面其他填寫有發(fā)票的可以抵扣所得稅。
84784973
2022 05/10 15:32
老師,填在第幾行,您能幫我看一下嗎
郭老師
2022 05/10 15:34
第30欄里面的扣除項(xiàng)目,其他30藍(lán)
84784973
2022 05/10 15:35
可是填在那里是調(diào)增,我們應(yīng)該要調(diào)減才對(duì)吧,是不是得填45行
郭老師
2022 05/10 15:36
填寫稅收金額30藍(lán)的稅收金額。
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