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老師請問我現(xiàn)在公賬收到的錢我做收入繳稅了,但是我還沒開票出去,我該怎么做賬務處理了

84784991| 提問時間:2022 05/10 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,業(yè)務已經(jīng)提供給對方了嗎?
2022 05/10 09:46
84784991
2022 05/10 09:57
提供了,只是對方還沒要開票
郭老師
2022 05/10 10:00
你好,那就可以做收入的,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。
84784991
2022 05/10 10:08
那以后要是對方要求開票我怎么做分錄了
郭老師
2022 05/10 10:10
你好,紅沖之前的無票收入,然后再開發(fā)票,借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費,負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。
84784991
2022 05/10 10:16
哦,就是做一筆負數(shù)做一筆正數(shù)的是吧
郭老師
2022 05/10 10:17
對的,是的,是這么做。
84784991
2022 05/10 10:20
好的,謝謝老師,然后我企業(yè)所得稅匯算清繳本來應納稅所得額為負數(shù),現(xiàn)在我進行了調(diào)整使得應納稅所得額為0,您幫我看看這樣可以嗎
84784991
2022 05/10 10:20
我是在這調(diào)增的,您看可以嗎
郭老師
2022 05/10 10:22
你好,這個具體的是什么業(yè)務的。
84784991
2022 05/10 10:35
就是企業(yè)匯算清繳的表
郭老師
2022 05/10 10:36
你好,你只是調(diào)整了收入,建議收入不要調(diào)整的,你再扣除項目,其他填寫帳載金額。
郭老師
2022 05/10 10:36
調(diào)增了收入之后,你的增值稅銷售額呢,你得申報吧?
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