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增值稅留抵分錄怎么做,應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金的金額是不是銷項稅額減進(jìn)項稅額繳納增值稅的差額呢

84784983| 提問時間:2022 05/09 22:30
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué),是的同學(xué)
2022 05/09 22:32
84784983
2022 05/10 08:50
增值稅如果進(jìn)項稅額大于銷項稅分錄怎么做呢
大賀老師
2022 05/10 09:03
你好同學(xué)正在解答中
大賀老師
2022 05/10 09:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784983
2022 05/10 09:23
借已交稅金貸銀行存款什么時候做?
大賀老師
2022 05/10 09:43
繳納稅金的時候做同學(xué)
84784983
2022 05/10 09:53
這個是本月預(yù)繳的是嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款是上月增值稅本月繳納的嗎?
大賀老師
2022 05/10 09:53
預(yù)繳的是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金);貸:銀行存款
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