問題已解決
老師你好,我們單位做應(yīng)急轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù),本月一共發(fā)生3筆業(yè)務(wù),收到營業(yè)收入30萬,都沒有給對方單位開專票,這種情況是不是不對的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
很高興為你解答
貸款服務(wù)不可以開具專票的
2022 05/09 18:16
84784984
2022 05/09 18:17
我們單位是收到的利息收人,這是不能給對方開專票的嗎?那需要給對方單位開具什么發(fā)票,單位是一般納稅人
鐘存老師
2022 05/09 18:24
我們單位是收到的利息收人,這是不能給對方開專票的嗎?【是的】那需要給對方單位開具什么發(fā)票,單位是一般納稅人【開具增值稅普通發(fā)票】
84784984
2022 05/09 18:32
你好老師,我們?nèi)〉弥鳡I業(yè)務(wù)收入是利息收入,不給對方開發(fā)票,會計賬務(wù)處理還用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅嗎,如果借收入含稅30萬元,其中稅率6%,那分錄是直接寫借:主營業(yè)務(wù)收入30萬,貸:應(yīng)收賬款30萬。還是應(yīng)該寫借:主營業(yè)務(wù)收入283018.86 應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅 16981.14 貸:應(yīng)收賬款30萬?
鐘存老師
2022 05/09 18:35
我們?nèi)〉弥鳡I業(yè)務(wù)收入是利息收入,不給對方開發(fā)票,會計賬務(wù)處理還用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅嗎,【是的】
如果借收入含稅30萬元,其中稅率6%,那分錄是直接寫借:主營業(yè)務(wù)收入30萬,貸:應(yīng)收賬款30萬?!惧e誤】
還是應(yīng)該寫借:主營業(yè)務(wù)收入283018.86 應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅 16981.14 貸:應(yīng)收賬款30萬?? 【錯誤,借方是應(yīng)收,貸方是收入】
閱讀 102