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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模公司,去年12月份開(kāi)了一個(gè)12萬(wàn)的專票給客戶,然后客戶付了一半的款6萬(wàn),今年4月份,客戶說(shuō)公司名開(kāi)錯(cuò)了,還有金額也要減少,總共只能付8萬(wàn)給我們,客戶把發(fā)票寄回來(lái),我到稅務(wù)局開(kāi)了紅沖發(fā)票12萬(wàn),重新開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),我紅沖發(fā)票怎么做分錄?還有去年入賬6萬(wàn)的發(fā)票,我做的是借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),今年開(kāi)出的發(fā)票要算到今年的營(yíng)業(yè)收入嗎?還是去年的
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
算到今年的營(yíng)業(yè)收入
2022 05/09 13:31
84784977
2022 05/09 13:32
紅沖發(fā)票12萬(wàn)怎么做分錄,是做正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
樸老師
2022 05/09 13:35
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
84784977
2022 05/09 13:59
新開(kāi)的發(fā)票8萬(wàn),要做以前年度損益嗎
樸老師
2022 05/09 14:08
對(duì)的
要做以前年度損益調(diào)整
84784977
2022 05/09 14:09
去年收到客戶打款的6萬(wàn),做了分錄借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),今年開(kāi)出新開(kāi)出發(fā)票8萬(wàn),借應(yīng)收賬款8萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)8萬(wàn),然后4月份收到客戶的剩余2萬(wàn),借銀行存款2萬(wàn)貸應(yīng)收賬款2萬(wàn),但科目余額表上還有余額6萬(wàn),我是不是少做了一步什么分錄?
樸老師
2022 05/09 14:15
應(yīng)收賬款借方余額嗎
84784977
2022 05/09 14:16
是的,借方余額6萬(wàn),這個(gè)6萬(wàn)是去年打款,已經(jīng)做過(guò)分錄的
樸老師
2022 05/09 14:23
那你去年做了分錄就沖了
你需要查去年做了嗎
84784977
2022 05/09 14:24
去年做的分錄怎么沖?分錄怎么寫?
樸老師
2022 05/09 14:36
去年的分錄就是
借銀行
貸應(yīng)收賬款
84784977
2022 05/09 14:38
沖掉的分錄是負(fù)數(shù)嗎?
84784977
2022 05/09 14:39
就是借銀行存款-6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款-6,負(fù)數(shù)的
樸老師
2022 05/09 14:43
不是
沖完之后正好是零了
那你之前做了現(xiàn)在應(yīng)收賬款就是0了
84784977
2022 05/09 15:01
之前做的是借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),但我現(xiàn)在的應(yīng)收賬款不是0,所以我不知道我之前是哪部分錄沒(méi)做對(duì)
84784977
2022 05/09 15:07
你能把紅沖發(fā)票的分錄跟以前年度調(diào)整的分錄寫給我嗎?我覺(jué)得是我上面的步驟寫錯(cuò)了
樸老師
2022 05/09 15:07
同學(xué)你好
你之前做了之后取到數(shù)了嗎
84784977
2022 05/09 15:07
做了負(fù)數(shù)
樸老師
2022 05/09 15:13
同學(xué)你好
借方應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)嗎
84784977
2022 05/09 15:15
老師能看到我發(fā)給您的圖片嗎?
樸老師
2022 05/09 15:25
你這上面這不是負(fù)數(shù)沖減了嗎
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