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領(lǐng)導(dǎo)問留底稅是多少,是看科目余額表應(yīng)交稅費期初數(shù)嗎,應(yīng)交稅費有個明細科目,減免稅款440,這個需要填哪個報表附表里哪里,我發(fā)了個表,老師你告訴我,留底稅是多少,是5001.68嗎,可報表顯示留底是4561.68,這個440是不是不算啊,要算得話填哪個表里,為什么不是看期末余額呢,期初數(shù)不是不變的嗎,那下個月看什么,這個月留底已經(jīng)抵完了,要是沒抵完,下個月看哪里,

84784969| 提問時間:2022 05/08 14:46
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,留抵稅看賬上應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額,報表上是看32欄期初未交增值稅的負數(shù)金額
2022 05/08 14:58
84784969
2022 05/08 17:55
剛有個老師說是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,
84784969
2022 05/08 17:57
這440,填哪里,
小云老師
2022 05/08 17:58
同學(xué),你是留抵啊,肯定看未交增值稅借方了
小云老師
2022 05/08 17:59
減免稅款440,這個需要填哪個報表附表里哪里,那要看你這個440是因為什么產(chǎn)生的減免?
84784969
2022 05/08 18:01
你看我這個表,轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅都是零啊,我報稅是報表上的留底顯示4561.68,不就是這個表上應(yīng)交增值稅5001.68-440嗎,可440 是減免稅款啊,不應(yīng)該扣啊,就該是5001.68,應(yīng)該得填個減免稅款表吧,
小云老師
2022 05/08 18:21
如果你有留抵沒余額這個就可能是你們記賬人員做分錄有誤
小云老師
2022 05/08 18:22
有減免是要填表,但是不同的減免原因填的是不一樣的,所以我問你具體是什么原因的減免
小云老師
2022 05/08 18:23
應(yīng)交增值稅=銷項-進項-減免-留抵
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