問題已解決

這道例題里面那個D選項,確認(rèn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,它有商業(yè)折扣還有現(xiàn)金折扣,不應(yīng)該是把商業(yè)折扣后的應(yīng)交稅費算完之后再加上現(xiàn)金折扣前的應(yīng)交稅費嘛?為什么只算了商業(yè)折扣的應(yīng)交稅費

84785041| 提問時間:2022 05/07 23:35
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好! D選項不正確,銷項稅金額=1000*200*(1-10%)*13%=23400 現(xiàn)金折扣部分不能抵減增值稅銷項稅額。
2022 05/07 23:42
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