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你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對(duì),在期初余額表修改應(yīng)收帳款對(duì)得起,擔(dān)是科目余額表對(duì)不起,怎么回事老師

84785039| 提問時(shí)間:2022 05/07 17:05
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你根據(jù)科目余額表錄完期初以后,你的期初數(shù)據(jù)和余額表的余額是對(duì)起來的,但是財(cái)務(wù)報(bào)表不對(duì)是吧?
2022 05/07 17:11
84785039
2022 05/07 17:13
是的,老師
84785039
2022 05/07 17:14
資產(chǎn)表應(yīng)帳款款期末余月74700,余額表期初余額990
84785039
2022 05/07 17:14
怎么回事
李霞老師
2022 05/07 17:16
你好同學(xué),嗯,我懷疑是發(fā)生了重分類所以導(dǎo)致的這個(gè)原因,或者是你再問問之前做賬的會(huì)計(jì)有沒有發(fā)生過重分類?
84785039
2022 05/07 17:17
不要職系
李霞老師
2022 05/07 17:18
你好同學(xué)是什么意思呀?你發(fā)的那幾個(gè)字。
84785039
2022 05/07 17:18
我現(xiàn)在怎么辦了
84785039
2022 05/07 17:19
不好連系老師 我現(xiàn)在怎么辦
李霞老師
2022 05/07 17:26
你好同學(xué),那這個(gè)事情不好確定,我沒辦法明確的告訴你。
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