問題已解決

老師 請問上個月已經(jīng)做賬 認(rèn)證了的發(fā)票 次月稅務(wù)局通知發(fā)票有問題 需要對方開負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票 我拿到這兩張發(fā)票需要怎么做賬呢?

84784981| 提問時間:2022 05/07 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時認(rèn)證的分錄怎么做的?是購買貨物的嗎?
2022 05/07 12:16
84784981
2022 05/07 12:17
借:成本? 進(jìn)項稅? 貸:應(yīng)付
郭老師
2022 05/07 12:19
借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后再做一個借成本, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
84784981
2022 05/07 12:20
老師? 我想了是先用負(fù)數(shù)發(fā)票沖上個月做的這筆? 進(jìn)項稅換到貸方 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 然后正確的的發(fā)票? 再做正數(shù)? 但是有沒有更簡便的方法呢??
郭老師
2022 05/07 12:21
你好,對的是的,借應(yīng)付賬款貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項貸應(yīng)付賬款
84784981
2022 05/07 12:24
好的? 謝謝老師??
郭老師
2022 05/07 12:28
不用客氣,工作愉快。
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