問題已解決

以前年度有一個增值稅0.01元是多交的給稅局,現(xiàn)在如果消除這0.01元應該怎么寫分錄?

84785011| 提問時間:2022 05/07 09:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
電影業(yè)外支出貸應交稅費就可以的。
2022 05/07 09:39
郭老師
2022 05/07 09:39
借營業(yè)外支出貸應交稅費就可以的
84785011
2022 05/07 09:40
是以前年度的,要用這個營業(yè)外支出嗎
郭老師
2022 05/07 09:41
你好,可以的,可以做到今年。
84785011
2022 05/07 09:45
那現(xiàn)在要把帳改下是嗎
郭老師
2022 05/07 09:45
你好,不用的,你補補到這個月不就行。
84785011
2022 05/07 09:48
因為現(xiàn)在要年報,這個帳寫在了八月份,寫的是借應交稅費,貸的是以前年度損益
郭老師
2022 05/07 09:49
應交稅費、應交增值稅現(xiàn)在是不是有借方余額?
84785011
2022 05/07 09:52
是的,在八月份寫了那個以前年度損益后就沒有余額
郭老師
2022 05/07 09:54
你好,那就按照這個來就可以的,匯算清交不影響的。
84785011
2022 05/07 09:56
現(xiàn)在要填那個現(xiàn)金流量表,平不了,就差這0.01,該怎么辦?
84785011
2022 05/07 09:58
那個借以前年度損益,貸應交稅費001,這個分錄對嗎?
郭老師
2022 05/07 10:00
最后一個分錄是正確的 繳納的稅款是30塊錢,然后你賬上計提的是29.99 一支付的稅費應該填寫30
郭老師
2022 05/07 10:00
現(xiàn)金流量怎么會不平,你做以前年度損益調(diào)整的時候就不涉及到現(xiàn)金流量。
84785011
2022 05/07 10:01
老師,您是不是回答反了啊?這個不是我提的問題,我問:借以前年度損益0.01,貸應交稅費001,這個分錄對嗎?
郭老師
2022 05/07 10:03
你好,這個分錄是正確的。
郭老師
2022 05/07 10:03
我沒有回答反 你多交了一分錢,你計提的肯定就少一分錢
84785011
2022 05/07 10:21
那在申報現(xiàn)金流量表里的支付的各項稅費,這個要填-0.01嗎?如果不是,那要填那?
郭老師
2022 05/07 10:24
你好不需要填寫的,這個哪里涉及到銀行了。
郭老師
2022 05/07 10:24
涉及到銀行存款涉及到庫存現(xiàn)金了嗎這個分錄?
84785011
2022 05/07 11:06
沒有涉及銀行也沒涉及現(xiàn)金,想問下老師,財務報表就按照賬套來填就好了是嗎?那個匯算清繳的表再去填增調(diào)減是嗎?
郭老師
2022 05/07 11:07
不涉及的話,是不是就不涉及到現(xiàn)金流量了,現(xiàn)金流量表你就不用選擇不用填寫了
郭老師
2022 05/07 11:08
財務報表按照12月份的申報
郭老師
2022 05/07 11:08
匯算清繳的表格,你需要自己單獨找你的原始憑證,你看下哪些沒有發(fā)票或者是超過比例的都不允許抵扣。
84785011
2022 05/07 11:18
好的,請問下老師,那個所有者權(quán)益變動表可以不填嗎?
郭老師
2022 05/07 11:19
可以的,可以不用填寫的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~