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老師,收到留底退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784993| 提問時(shí)間:2022 05/06 15:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022 05/06 15:16
84784993
2022 05/06 15:25
老師如果是借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)可以嗎? 還是根據(jù)您說的 直接貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
王超老師
2022 05/06 16:05
這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理,你還是最好做到進(jìn)項(xiàng)里面的
84784993
2022 05/06 16:06
那我做貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,因?yàn)槊總€(gè)月底都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到這個(gè)科目里了。
王超老師
2022 05/06 16:19
這個(gè)你業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的話,做這個(gè)科目也是可以的
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