問題已解決

老師好,今年這個增值稅留底退稅,退稅收到了,正確的會計分錄怎么做?

84785007| 提問時間:2022 05/06 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
參考《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應(yīng)將退稅額從增值稅進項稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022 05/06 14:27
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