問題已解決

開差額征稅普票,開票金額是2100,差額征稅是1900,我要怎么做賬呢

84784974| 提問時間:2022 05/05 17:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
做賬還是按照二千一來確認收入就行呀,這個差額征稅只是說是一個稅收優(yōu)惠。
2022 05/05 17:45
84784974
2022 05/05 17:48
我知道是按2100來確認收入,差額征稅1900是當(dāng)成本對嘛,分錄怎么做呢
陳詩晗老師
2022 05/05 18:03
借銀行存款2100 貸營業(yè)收入2100-增值稅 應(yīng)交稅費,增值稅, 借,營業(yè)成本1900 貸,應(yīng)付賬款等 優(yōu)惠增值稅 借,應(yīng)交稅費,減免稅額 貸,營業(yè)成本
84784974
2022 05/06 09:14
老師,第一筆分錄不應(yīng)是借銀行存款2100 貸營業(yè)收入2090.48 應(yīng)交稅費-增值稅9.52嗎 不太理解你的分錄
陳詩晗老師
2022 05/06 09:14
對的,你這里處理對的,從這發(fā)票
84784974
2022 05/06 09:18
第二筆分錄是,借營業(yè)成本1900 貸應(yīng)付職工薪酬1900,對嘛
84784974
2022 05/06 09:18
因為這些人員都是申報工資的
陳詩晗老師
2022 05/06 09:20
對的,1900計入成本處理,沒問題
84784974
2022 05/06 09:24
關(guān)鍵貸方是應(yīng)付職工薪酬,不對吧
陳詩晗老師
2022 05/06 09:25
你這里屬于人家開票給你,就是應(yīng)付賬款 如果工資不是人家發(fā),你自己發(fā)就是應(yīng)付職工薪酬
84784974
2022 05/06 09:29
不是人家開票給我們,這張發(fā)票是我們開票給對方的,對方的工資也是我們發(fā)的
陳詩晗老師
2022 05/06 09:32
Na,這種情況你就是應(yīng)付賬款呀,因為這個并不是你的員工。
84784974
2022 05/06 09:37
這些員工都是在我們公司申報的,我們都是給他們買社保,然后他們的工資都是我們公司代發(fā)
陳詩晗老師
2022 05/06 09:38
這是屬于你們公司的業(yè)務(wù),所以說是應(yīng)付賬款。一定是你們公司簽訂勞動合同的員工,采用應(yīng)付職工薪酬。
84784974
2022 05/06 09:43
那最后拿什么科目沖掉應(yīng)付賬款呢
陳詩晗老師
2022 05/06 09:44
你支付后就減少應(yīng)付賬款了
84784974
2022 05/06 09:54
可以不用應(yīng)付賬款,用應(yīng)付職工薪酬,可以嗎
陳詩晗老師
2022 05/06 09:55
這里最終支付都沒有影響余額 對報表影響也沒啥 只是按職工薪酬準則范圍規(guī)定,不太合適
84784974
2022 05/06 10:02
如果用應(yīng)付賬款,那我們本身自己公司員工的申報也要計提,再加上勞動合同的員工,那我計提工資的時候,還得自己分開算出來哈
陳詩晗老師
2022 05/06 10:09
對的,就是這個意思的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~