問題已解決
老師上個月企業(yè)也一張發(fā)票符合軟件產(chǎn)品即征即退,這個月報完稅后申請入庫減免退稅,申請表填完后到了稅票信息查詢,沒有數(shù)據(jù)出來這個怎么回事?
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速問速答你好,你們既征即退備案了嗎?
2022 05/05 17:56
84785040
2022 05/05 17:58
備案了,是不是增值稅申報附列(1)的第六行我要填數(shù)據(jù)?
耿老師
2022 05/05 18:14
你好, 主表上你填寫了嗎?即征即退
84785040
2022 05/06 09:26
老師,如果主表填了即征即退的數(shù)據(jù),期末留抵和我的賬對不上
耿老師
2022 05/06 10:55
你好!主表上沒有即征即退的話,你是沒法申請退稅的
84785040
2022 05/06 10:57
那我填了附表一,主表上即征即退稅額是262.3。但是納稅申報表留抵是13365.63,我賬務上的留抵是13365.63-262.3,賬務上我要怎么調(diào)整會計分錄?
耿老師
2022 05/06 11:51
你好,即征即退不能抵扣,抵扣了就沒有即征即退了
84785040
2022 05/06 11:59
我知道了,262.3是要交的增值稅。我期末計提這個增值稅的會計分錄怎么做?借:應交稅費-銷項17161.48 貸:應交稅費-進項 16899.18 應交稅費-未交增值稅262.3 這么處理可以嗎?
耿老師
2022 05/06 12:45
你好!是的,可以這樣處理的,把進項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
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